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在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节表,只能复核企业编制的银行存款余额调节表。
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初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计时,则不必验证固定资产的所有权。
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在审查合并会计报表之前,审计人员应重视对母公司会计报表的审计,而对子公司会计报表则不必审计。
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(一)资料
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审计组成员关于确定审计重点的讨论中你认为意见正确的有:
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关于对审计风险进行的评估.下列说法正确的有:
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在审计组评估甲公司固有风险和控制风险均为高水平的情况下。审计实施阶段则应该:
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